中共常州市武进区委政法委员会 2019年度部门决算公开
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第一部分

部门概况

一 主要职能

二 部门机构设置及决算单位构成情

三 2019 年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算

一 收入支出决算总表

二 收入决算

三 支出决算

四 财政拨款收入支出决算总表

五 财政拨款支出决算?功能科目

六 财政拨款基本支出决算表(经济科目

七 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目

八 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费 支出决算

十 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一 一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二 政府采购支出 第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中 统一领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部 署,认真贯彻落实中央和省、市、区委部署要求

(二)认真落实中央和省、市、区委决定,推进平安 法治、队伍建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局 定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业 (三)组织开展政法领域调查研究,及时向区委提出建 议

(四)组织研究政法改革中的问题,协助区委决策和统 筹推进政法改革工作

(五)完善平安建设工作协调机制,协调推动预防、化 解社会矛盾和风险

(六)统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等 关法律法规和政策的实施

(七)支持和监督政法部门依法行使职权,推进严格执 法、公正司法

(八)指导和推动政法部门党的建设和政法队伍建设

(九)指导和协调政法部门做好涉及政法工作的宣传报 道工作

(十)完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、维稳(反邪教)科、综合治理(网格化治理)科、督查科(法 学会)。本部门委托管理下属单位1家,为武进区网格化服 务管理中心

2、从预算单位构成看,纳入武进区委政法?019年部 汇总决算编制范围的预算单位共计2家,为武进区委政法委 部门本级和武进区网格化服务管理理中心

三?019年度主要工作完成情况

2019年,在区委区政府的坚强领导下,区委政法委紧扣 服务保障“五个三年行动计划决胜年”和高质量明星城建设 排头兵,扎实践行护航大局使命与为民服务初心,全面履行 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义 保障人民安居乐业主责主业,人民群众获得感、幸福感、安 全感稳步增强。最新测评结果显示,我区公众安全感达 98.3%,为历年最高,扫黑除恶群众满意度位居全市第一 2019年主要工作为

聚焦中心大局,服务保障优质高效。一是大庆安保圆 完成。牵头开?0周年安保维稳百日攻坚行动,区领导深入 一线、靠前指挥,条线板块集中发力、齐心冲刺,成功守住 “五个严防”“三个确保”工作底线,为新中国成立70周年 大庆活动圆满开展作出了“武进贡献”。二是重大风险防 化解。深化风险评估,先后参与重大项目决策6次,稳步 进经济、民生与政策领域涉稳案件化解。提档升级积分入 工作,共计发放入学准入卡7443张,有效缓解流动人口子女 入学矛盾,相关信访数量连续三年持续下降,工作经验被中 央政法委官媒长安网予以报道。三是营商环境持续优化。牵 头政法系统投身“两个健康先行区”建设,先后出台《政 机关依法保障服务民营企业健康发展十大专项行动》与《政法机关依法保障服务民营企业健康发展二十条措施》,切实 为民营企业与民营企业家健康成长营造了法治化、便利化 发展环境

(二)聚焦深挖根治,扫黑除恶纵深发展。一是持续强 化严厉打击。统筹斗争开展,组织召开专项工作会议?0次; 面向区镇村三级领导干部进行集中宣讲,直接受众?000 人。出台宣传发动与举报奖励实施办法,累计刊播专题新 700余篇(条),发送短信提?80万条,印发入户宣传资 70万份。截至目前,我区各项主要打处指标位居全市前列 二是深入推进彻查整顿。部署开展“打财断血”、“套路贷 及非法集资、赌博、征地拆迁等专项整治行动;其中,针对 “套路贷”突出问题,组织开展“扫楼扫街”等清查行动 《江苏法制报》专栏报道。三是扎实做好督查整改。对标中 央省市要求,?7个板块?5个成员单位开展自主督导, 后召开迎检动员部署会议9次。根据中央督导反馈意见, 刻反思自身存在短板,先后提请区主要领导召开边督边改 进会与整改落实推进会,顺利通过中央督导“回头看”

(三)聚焦提质增效,网格集成作用显现。一是夯实网 格基础。进行网格划分调整,新增综合网格73个,目前全区 网格数量?119个。持续推进“并网”“拆庙”,整合区级 系统平台18个,实现一体联动;在南夏墅和横山桥试点专线 整合,归并线?86条。优化完善专职网格员配备、管理 培训、考核模式,新增专职网格员42名,全区基础网格专职 网格员配备已基本到位;开展网格员集中培训3次,分散 ?0余次,业务骨干参?000余人次。二是提升网格成效 健全畅通双向互动问题发现流程、统分结合问题处置流程 一体多元综合指挥流程,全年上报流转事项100余万项,办结率超99%,开展各类走访服?0余万次。评选确定西湖街 道、雪堰镇王允村等网格工作示范?2个,南夏墅街道大 新村三社区“‘五善’网格工作法”与戚墅堰街道?41 工作模式面向全省推广。三是凸显网格定位。依托网格工 优势,全力参与社会治理重点工作,协助化解矛盾纠纷2000 余起。积极响?63专项行动、中心城区专项整治攻坚、烟 花爆竹禁放以及秸秆焚烧巡查等区级重点任务,累计上报处 置各类事?万余条

(四)聚焦方式创新,治理体系不断优化。一是项目化 推进?4个创新社会治理重点项目落地见效,3个项目入 市级重点?个项目分别受到全省公安治安防控体系现场会 与全市网格化推进会现场观摩。同时,“快递网格志愿者服 务站”项目,做精做强19个示范点,实现网点实名登记率 收寄验视率两?00%,其?个网点申报全省示范。二是专 业化建设。联合区法院、司法局、湖塘镇,创新试点“府 对接、区镇联动”矛盾化解“四方共建”模式,全面构建 党政领导、法院主推、司法协同、区镇联动的矛盾纠纷解决 新格局。三是集中化整治。牵头部署非法捕捞专项整治, 合出台实施行动方案,整治期间,区分管领导夜间带头督战 成员单位严厉打击惩处,区镇两级共计开展大规模联合整治 行动10余场,出动执法人?00余人次,收缴各类非法捕捞 工具?00件,依法查处非法捕捞案件30起,非法捕捞发案 同比下降50%。针对群租房屋这一“老大难”问题,先后 织政法骨干前往常熟、江阴、相城等地进行深度学习,推动 组建群租房安全管理工作领导小组及其办公室,正式启动集 中整治工作

(五)聚焦改革提升,政法队伍战力提升。一是机构改革落实到位。稳步推进政法领域机构改革,明确责任分工 畅通工作机制。提请下发政法委机关“三定”方案,职能 科室、人员顺利调整完毕。区网格中心正式挂牌成立,为 政府下属正科级事业单位,委托区委政法委管理,后续人员 转隶、商调选拔、集中办公等相关工作陆续到位,实现常 化运转。二是主题教育稳步推进。紧扣政法元素,严格对标 对表,逐条逐项列出主题教育计划任务,梳理形成推进目录, 成为争先借鉴典范,各项工作受到区委巡回指导组充分 定,并由市电视台予以宣传报道。重点依托“坚守初心铸 诚”“平安惠民勇担当”“对标先进强素能”以及“公正清 廉走在前”四项系列活动,推动“五突出五确保”目标圆 完成;部署开展“集中研讨周”活动,先后组织集中学习 研讨交流4场,实现委机关(网格中心)党员干部发言交流 全覆盖;前往王诤故居、“常州三杰”纪念馆、板块网格中 心等地开展现场学习;邀请区委党校专家教授与全国“三 红旗手”陈静进行授课讲座,党员干部真正学习了理论、受 到了教育、找到了差距、明确了方向。三是纪律作风全面加 强。结合上级部署要求,细化实施政法委机关《深入开展“一 学习两整治”工作方案》,第一时间动员部署,全面查摆问 题,严格落实整改,坚持健全长效工作机制。严格警惕形 主义、官僚主义抬头,大力整顿会风文风,增强会议计划性 统筹性、实效性,做到开短会、讲短话,切实减轻会务负担; 今年以来,全区层面会议、部门协调会议、机关内部会议等 同比下降?0%

第二部分 中共常州市武进区委政法委员会2019年度

部门决算

收入支出决算总表

收入决算

支出决算

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表(功能科目

财政拨款基本支出决算表(经济科目

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中共常州市武进区委政法委员会2019年度收入、支出 ?265.30万元,与上年相比收、支总计各减?2.33万元 减少2.49%。主要原因是:厉行节?精简经费开支。其中:

(一)收入总计1265.3万元。包括:

1.财政拨款收?265.3万元,为当年从财政取得的一 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减 32.33万元,减?.49%。主要原因是:厉行节?精简经费 开支

2.上级补助收?万元,为政法委收到上级单位拨入的 非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增?%。主要原 因是无上级补助收入

3.事业收?万元,为政法委开展业务活动及其辅助活 动取得的收入。与上年相比增加0万元,增?%。主要原 是无事业收入

4.经营收?万元,为政法委在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比 增加0万元,增?%。主要原因是无经营收入

5.附属单位上缴收?万元,为政法委附属独立单位按 照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增?% 主要原因是无附属独立核算单位,无附属单位上缴收入

6.其他收?万元,为单位取得的除上述收入以外的各 项收入,主要为政法委取得的收入。与上年相比增加0万元,增?%。主要原因是无其他收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事 基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累 事业基金弥补当年收支缺口的资金

8.年初结转和结余0万元,主要为政法委上年结转本 使用的资金

(二)支出总计1265.3万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1100.44万元,主要用于综 治和平安建设、法治建设、扫黑除恶、禁毒工作?10工作 网格化工作和其他一般公共服务支出。与上年相比减少 91.79万元,增?.7 %。主要原因是厉行节约,精简经费开 支

2.社会保障和就业支?9.37,主要用于养老保险和职业 年金的支出,与上年相比增?9.37万元,增?00%,主 原因是政策原因导致的功能分类调整

3.卫生健康支?1.60,主要用于单位人员门诊和住院 费的支出,与上年相比增加4.07万元,增?4.05%,主要原 因是人员增加以及缴费基数调整

4、住房保障支?13.89万元,主要用于住房公积金 提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加16.02万元,增 ?4.07%。主要原因是人员增加和政策性调整导致的经费 出增加

(按照“公开01 收入支出决算总表”中的功能分 明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

5.结余分?万元,为单位当年结余的分配情况,主要

是政法委对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税 提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0 万元,增?%。主要原因是无结余分配

6.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支 结转和结余和经营结余。主要为政法委本年度(或以前年度 预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度 有关规定使用的资金

二、收入决算情况说

中共常州市武进区委政法委员会本年收入合计1265.3 万元,其中:财政拨款收入1265.3万元,占100 %;上级补 助收?万元,占0%;事业收?万元,占0%;经营收? 元,?%;附属单位上缴收?万元,占0%;其他收?万元 ? %。(可用饼图显示本年收入结构图)

三、支出决算情况说

中共常州市武进区委政法委员会本年支出合计1265.3 元,其中:基本支?20.18万元,占49.01%;项目支 645.12万元,占50.99%;经营支?万元,占0%;对附属 位补助支? 万元,占0%。(可用饼图显示本年支出结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共常州市武进区委政法委员会2019年度财政拨款收 支总决?265.3万元。与上年相比收、支总计各减?2.33 万元,减?.49%。主要原因是:厉行节?精简经费开支

五、财政拨款支出决算情况说

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。中共常州市武进区委政法委员 2019年财政拨款支?265.3万元,占本年支出合计?00 % 与上年相比收、支总计各减?2.33万元,减?.49%。主 原因是:厉行节约。中共常州市武进区委政法委员?019 度财政拨款支出年初预算为1103.89万元,支出决算为 1265.3万元,完成年初预算的114.62%。决算数大于年初 算的主要原因是追加了网格化服务管理中心的预算经费。其 中:

(一)一般公共服务(类)

1. 其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预 212.10万元 ,支 决算 455.31万元 ,完 年初 预算?14.68%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经

2、其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项) 年初预算356.66万元,支出决?77.91万元,完成年初预 ?8.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节?精简 经费开支

3、其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年 初预?02.72万元,支出决?67.22万元,完成年初预算的 91.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节?精简 费开支

(二)社会保障和就业(类

1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养 保险缴费(项)。年初预算为26.32万元,支出决算为30.16 万元,完成年初预算的114.59.73%。决算数大于预算数的 要原因是人员增加导致经费支出增加

2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金 费(项)。年初预算为10.53万元,支出决算为9.21万元 完成年初预算?7.46%。决算数小于预算数的主要原因是人 员工资调整?

(三)医疗卫生与计划生育(类

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年 初预算为4.89万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的 179.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及缴 费基数增加

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 年初预算?.8万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是单位经费支出严格按照预 算执行

(四)住房保障(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预 ?0.83万元,支出决算为35.6万元,完成年初预算的 115.47%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 324.25万元,支出决算为27.15万元,完成年初预算的 111.96%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 32.8万元,支出决算为51.14万元,完成年初预算的155.91% 决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加

(按照“公开05 财政拨款支出决算表”中的功能分 类“项”级科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说

中共常州市武进区委政法委员会2019年度财政拨款 本支?20.18万元,其中:

(一)人员经?00.24万元。主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。( “公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济 类支出事项填写)

(二)公用经?9.94万元。主要包括:办公费、印 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福 利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 (按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生 济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共常 州市武进区委政法委员?019年一般公共预算财政拨款支 ?265.3万元,与上年相比减少32.33万元,减?.49%。主 要原因是:厉行节约。中共常州市武进区委政法委员?019 年度财政拨款支出年初预算?103.89万元,支出决算为 1265.3万元,完成年初预算的114.62%。决算数大于年初 算的主要原因是追加了网格化服务管理中心的预算经费

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

中共常州市武进区委政法委员会2019年度一般公共预 算财政拨款基本支?20.18万元,其中:

(一)人员经?00.24万元。主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。( “公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中 际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经?9.94万元。主要包括:办公费、印 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福 利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 (按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培 训费支出情况说明

中共常州市武进区委政法委员会2019 年度一般公共预 算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境) 支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行 支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.25 元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支?万元,完成预算的0% 比上年决算增加(减少?万元,主要原因为严守财经纪律 厉行节约;决算数小于预算数的主要原因严守财经纪律,厉 行节约。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境 团组0个,累计0人次。开支内容主要为:无

2.公务用车购置及运行费支?万元。其中:

?)公务用车购置决算支? 万元,完成预算的0 % 比上年决算增加(减少?万元,主要原因为无公务用车购 置经费;决算数等于预算数的主要原因为无公务用车购置经 费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用?辆

?)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为为无公务 用车运行维护费;决算数等于预算数的主要原因为无公务用 车运行维护费?019年使用一般公共预算拨款开支运行维 费的公务用车保有?辆

3.公务接待费0.25万元。其中:

?)外事接待支?万元,完成预算的0%,比上年决算 增加(减少)0万元,主要原因为无外事接待;决算数等 预算数的主要原因为无外事接待?019年使用一般公共预 拨款开支的外事接待0批次?人次

?)国内公务接待支?.25万元,完成预算的69.44% 比上年决算减?.11万元,主要原因为厉行节约,精简经费 开支。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,精简经费 开支。其中:国内公务接待2批次?0人次。主要为接待 省市兄弟单位来武进学习综治平安建设先进经验

中共常州市武进区委政法委员会2019 年度一般公共预 算拨款安排的会议费决算支?.65万元,完成预算的82.5% 比上年决算减?.25万元,主要原因为厉行节约,精简经费 开支;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,精简经费 开支?019 年度全年召开会议15个,参加会议800人次。主 要为召开召开政法工作会议、扫黑除恶工作推进会、综治工 作推进会、网格工作推进会等

中共常州市武进区委政法委员会2019 年度一般公共预 算拨款安排的培训费决算支?3.69万元,完成预算的 1184.5%,比上年决算增加1.79万元,主要原因为是统计口 径调整,预算将综治、扫黑除恶、网格化建设等有关业务培训经费放入项目经费中,没有放入培训费列支。比上年决算 增加主要原因是因机构改革?10、维稳等工作调整划入 相关工作会议增加;决算数大于预算数的主要原因是统计口 径调整,预算将综治、扫黑除恶、网格化建设等有关业务培 训经费放入项目经费中,没有放入培训费列支?019年度 年组织培?个,组织培训506人次。主要为培训为组织基 乡镇和机关单位有关同志到浙江大学、苏州大学等开展的 安法治和网格化工作能力提升培训活动

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

中共常州市武进区委政法委员会2019年政府性基金预 算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决?万元,本 年支出决?万元,年末结转和结余0万元

(按“公开10 政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况 分类填写

十一、机关运行经费支出决算情况说

2019年本部门机关运行经费支出19.94万元,比2018 减少10.13万元,降?3.69%。主要原因是取消2018年在 关运行经费中列支的交通包干费。(具体增减原因由部门根 据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购 物支?万元、政府采购工程支?万元、政府采购服务支 0万元。授予中小企业合同金?万元,占政府采购支出总额 ?%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额?%

十三、国有资产占用情

截至2019?2?1日,本部门共有车?辆,其中,副 部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用? 人、机要通信用车0辆、应急保障用?辆,执法执勤用车0 辆、特种专业技术用?辆、离退体干部用?辆、其他用 0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单?00 万元(含)以上的专用设备0台(套)

十四、预算绩效评价工作开展情

2019年度,本部门单位?个项目开展了财政重点绩效 评价,涉及财政性资金合?万元;本部门单位开展财政整 体支出重点绩效评价,涉及财政性资?万元;本部门单位 ?个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合? 万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取 的财政拨款

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单 取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅 活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按 有关规定上缴的收入

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入” “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基 弥补当年收支差额的数额

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到 后年度按有关规定继续使用的资金

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务 车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常 公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名 解释,对未涉及的名词可以删除

中共常州市武进区委员会政法委员会2019年部门决?pdf



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